Orden de Compra. Nº2241-13-AG25 "Materiales Oficina a compra ágil: 2241-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina a compra ágil: 2241-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 87368,08
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas24Unidadbanderitas de colores ver especificaciones  $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.128 $ 10.128
31201503
Cintas adhesivas de protección20Unidadcintas adhesivas, ver especificaciones  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
14111531
Libros o cuadernos de registro25UnidadCuadernos carta tipo dura, ver especificaciones  $ 2.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.325 $ 64.325
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadLibro acta ver especificaciones  $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.964 $ 8.964
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50UnidadResma carta papel ecológico. ver especificaciones  $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.500 $ 140.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20UnidadResma oficio papel ecológico. ver especificaciones  $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.780 $ 62.780
44121634
Rollos dispensadores de pegamento15UnidadTipo stick fix 4o gr, ver especificaciones  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
44121618
Tijeras5UnidadTijeras ver especificaciones  $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.905 $ 5.905
41111604
Reglas12UnidadReglas de 30 cm, ver especificaciones  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPilas doble AA ver especificaciones  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
44121505
Sobres especiales20Packsobreoficios blancos paquetes de 50 unidades, ver especificaciones  $ 6.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.720 $ 127.720
26111702
Pilas alcalinas30TuboPilas Triple AAA ver especificaciones  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
Total Neto $ 459.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.368
TOTAL OC $ 547.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.