Orden de Compra. Nº
2241-13-AG25
"
Materiales Oficina a compra ágil: 2241-14-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2241-13-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Oficina a compra ágil: 2241-14-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administración y Finanzas
Razón Social
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T.
60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T.
60.808.000-7
Dirección de Facturación
Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna
Santiago
Impuesto
87368,08
Dirección de Envío de la Factura
Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas
24
Unidad
banderitas de colores ver especificaciones
$ 422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.128
$ 10.128
31201503
Cintas adhesivas de protección
20
Unidad
cintas adhesivas, ver especificaciones
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
14111531
Libros o cuadernos de registro
25
Unidad
Cuadernos carta tipo dura, ver especificaciones
$ 2.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.325
$ 64.325
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
Libro acta ver especificaciones
$ 2.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.964
$ 8.964
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
Unidad
Resma carta papel ecológico. ver especificaciones
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.500
$ 140.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Unidad
Resma oficio papel ecológico. ver especificaciones
$ 3.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.780
$ 62.780
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
15
Unidad
Tipo stick fix 4o gr, ver especificaciones
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
44121618
Tijeras
5
Unidad
Tijeras ver especificaciones
$ 1.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.905
$ 5.905
41111604
Reglas
12
Unidad
Reglas de 30 cm, ver especificaciones
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
Pilas doble AA ver especificaciones
$ 283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.490
$ 8.490
44121505
Sobres especiales
20
Pack
sobreoficios blancos paquetes de 50 unidades, ver especificaciones
$ 6.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.720
$ 127.720
26111702
Pilas alcalinas
30
Tubo
Pilas Triple AAA ver especificaciones
$ 283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.490
$ 8.490
Total Neto
$ 459.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.368
TOTAL OC
$ 547.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.