Orden de Compra. Nº2241-309-CM10 "Materiales-Insumos y otros-DCCP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-309-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales-Insumos y otros-DCCP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 56803,73
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de facturación

 

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector50 (28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ml 30343(28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ml ; Código: 99778;Región : RM $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
44122001
Archivadores de fichas80 (11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 17150;Región : RM $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas1 (47638) ETIQUETAS ADETEC CONTINUA 36X102-2C 8000 UN 49675(47638) ETIQUETAS ADETEC CONTINUA 36X102-2C 8000 UN; Código: 81498;Región : RM $ 23.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.703 $ 23.703
50201709
Café Instantáneo24 (589753) CAFÉ NESCAFE CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS. UNIDAD GRAMOS 400 GRAMOS 536755(589753) CAFÉ NESCAFE CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS. UNIDAD GRAMOS 400 GRAMOS; Código: 12596;Región : RM $ 4.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.656 $ 112.656
50202303
Jugos Congelados80 (217034) JUGO WATT´S LIGHT TETRA BRICK 1 Lt. 217034(217034) JUGO WATT´S LIGHT TETRA BRICK 1 Lt.; Código: 99117;Región : RM $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.040 $ 39.040
44102502
Clasificadores150 (21004) CLASIFICADOR HALLEY SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR OPACO 23041(21004) CLASIFICADOR HALLEY SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR OPACO ; Código: 83913;Región : RM $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6 (678706) AZUCAR DAMA BLANCA AZUCAR 1 KILO X 6 UNIDADES 6 UNIDADES 678958(678706) AZUCAR DAMA BLANCA AZUCAR 1 KILO X 6 UNIDADES 6 UNIDADES; Código: 91354;Región : RM $ 2.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.568 $ 17.568
44122011
Carpetas para archivos50 (233312) CARPETA RHEIN VINIL OFICIO PIGMENTADA NEGRO 233312(233312) CARPETA RHEIN VINIL OFICIO PIGMENTADA NEGRO ; Código: 81059;Región : RM $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
Total Neto $ 298.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.804
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 355.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.