Orden de Compra. Nº2241-383-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2241-28-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-383-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2241-28-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2241-28-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 255550
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES PARA EMITIR FACTURA

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ulloa product s.a
Razón Social ULLOA PRODUCT S.A
R.U.T. 76.504.230-5
Sucursal ulloa product s.a
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones2DíaArriendo de Salón con capacidad para 100 personas en jornada completa por 02 días (25 y 26 de Mayo 2009), debe incluir sistema de sonido (amplificación, micrófono) y proyector de imágenes.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
90111801
Habitación sencilla2DíaHospedaje habitación singles por 02 noches (del 24 al 26 de Mayo de 2009)  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
90101603
Servicios de catering200UnidadServicio de coffe break para 200 personas distribuido en 02 jornadas (100 para jornada 25 de Mayo 2009, 100 personas para jornada 26 de Mayo 2009)  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 1.345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.550
TOTAL OC $ 1.600.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.