Orden de Compra. Nº2241-547-SE09 "Arañas Promocionales Corporativa"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-547-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Arañas Promocionales Corporativa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2241-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 98040
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

 

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AMC S.A.
Razón Social GRUPO AMC S A .
R.U.T. 96.923.720-2
Sucursal GRUPO AMC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadAraña 2,22x2,22 mts. Aluminio o equivalente con bolso. Gráfica papel 1440 dpi. laminado imantado. Los formatos y materiales son de referencia inicial a lo que necesitamos. Se aceptarán propuestas de tipos de arañas similares u otras propuestas  $ 258.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
Total Neto $ 516.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.040
TOTAL OC $ 614.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.