Orden de Compra. Nº2241-872-CM09 "Papel Fotocopia "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-872-CM09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Papel Fotocopia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 28310
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Facturación

1.- Se debe facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl la orden de compra sea previamente aceptada por el proveedor y luego que el requirente de  la conformidad del servicio y/o producto por el mismo medio.

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xerox de Chile S.A.-
Razón Social XEROX DE CHILE S A
R.U.T. 93.360.000-9
Sucursal Xerox de Chile S.A.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)10 (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS) 195235(195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS); Código: ;Región : RM $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000
Total Neto $ 149.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.310
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 177.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.