|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2249-102-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS PROTECTORAS DE TNT PARA VESTUARIO DESDE 2249-36-L120 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2249-36-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2020 |
|
|
|
Proveedor |
MARIO ELIAS |
|
Razón Social |
MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.045.691-6 |
|
Sucursal |
MARIO ELIAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44102907
| Fundas para proteger del polvo al equipamiento | 80 | Unidad | ROPERO O BOLSA PROTECTORA, CON CIERRE TNT PARA ABRIGO, COLOR GRIS. | 80 PORTA TERNO, CON CIERRE, COLOR BLANCO, |
$ 7.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 580.000
|
$ 580.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 580.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 580.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.