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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-103-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-59-R110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-59-R110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
156997 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2010 |
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Proveedor |
comercializadora ISI.s.a. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISI S A
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R.U.T. |
96.944.900-5 |
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Sucursal |
comercializadora ISI.s.a. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 50000 | Unidad | Impreso troquelado circular en papel autoadhesivo de 10cms de diametro impreso en cuatricomia (cuatro modelos diferentes) | |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 586.500
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 10000 | Unidad | Impreso troquelado rectangular en papel autoadhesivo de 10x5cms, impreso en cuatricomia (dos modelos diferentes) | |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 239.800
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Total Neto
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$ 826.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.997
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$ 983.297
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.