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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-118-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-52-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-52-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
5966 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2009 |
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Proveedor |
Proveedora Tecnica Industrial Ltda |
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Razón Social |
PROVEEDORA TECNICA INDUSTRIAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.347.250-5 |
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Sucursal |
Proveedora Tecnica Industrial Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Tubo | Carga de Oxígeno, 6 mts. cubicos | Carga de Oxígeno, 6 mts. cubicos |
$ 14.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.640
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$ 14.640
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12141903
| Nitrógeno N | 1 | Tubo | Carga de Nitrógeno, 6 mts. cúbicos | Carga de Nitrógeno, 6 mts. cúbicos |
$ 16.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.760
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$ 16.760
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Total Neto
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$ 31.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.966
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$ 37.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.