Orden de Compra. Nº2249-12-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2249-11-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-12-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-11-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Museo Aeronáutico, Svs. Grales., Máquinas cortar césped
Proveniente de Licitación 2249-11-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PETROCHILE LIMITADA
R.U.T. 76.385.500-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina600LitroBencinaGasolina 93 octanos, granel $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
Total Neto $ 342.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 342.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.