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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-129-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio despinturado componentes y planos móviles Avión Fokker F-27 DESDE 2249-75-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-75-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
119700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-10-2021 |
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Proveedor |
MANUEL ALBERTO MORAGA GAONA |
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Razón Social |
MANUEL ALBERTO MORAGA GAONA
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R.U.T. |
10.441.767-1 |
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Sucursal |
MANUEL ALBERTO MORAGA GAONA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25201512
| Fuselajes de avión | 1 | Global | Mantenimiento y reparación de avión Fokker F-27, servicio de despinturado de componentes y planos móviles, según especificaciones técnicas y pauta de evaluación. | Mantenimiento y reparación de avión Fokker F-27, servicio de despinturado de componentes y planos móviles, PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES , GARANTIA 6 AÑOS. |
$ 630.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.700
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$ 749.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.