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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-237-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2249-164-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
1) REPARACION DE CORTINAS PARA BUS DEL MUSEO AERONAUTICO.
2) UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO, PRESENTAR FACTURA EN OFICINA LOGISTICA DEL MUSEO |
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Proveniente de Licitación
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2249-164-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
18240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA AMANDA ECHEVERRIA CHIESA
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R.U.T. |
5.432.237-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Global | Cortinas | SERVICIO DE REPARACION DE 24 CORTINAS DE 1 METROS DE ALTO POR 90 CMS DE ANCHO CON PLETINA Y VELCRO. |
$ 96.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.240
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$ 114.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.