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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-259-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Productos Químicos (Diluyente) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-62-R119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
88692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-10-2019 |
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Proveedor |
Patricia |
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Razón Social |
PATICIA VELASQUEZ INOSTROZA
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R.U.T. |
13.897.272-0 |
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Sucursal |
Patricia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Litro | Tambor de 200 litros de diluyente duco | DILUYENTE DUCO, TAMBOR DE 200 LTS. |
$ 212.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.760
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$ 212.760
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Litro | 01 Tambor de 200 litros de diluyente poliuretano. | DILUYENTE POLIURETANO, TAMBOR 200 LTS. |
$ 254.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 254.040
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$ 254.040
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Total Neto
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$ 466.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.692
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$ 555.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.