Orden de Compra. Nº2249-27-SE21 "material ferreteria para aviones "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-27-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2021
Nombre de la Orden de Compra material ferreteria para aviones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-10-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 324064
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano5GalónPintura poliuretano Brillante color ALUMINIO, FEDERAL STANDARD: 17178Pintura Poliuretano brillante color Aluminio Federal Standard, cada galón de pintura incluye 2 litros de catalizadoe P-25. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
86131502
Pintura2GalónOPACANTE DE PINTURAOpacante de pintura. Sikkens $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
31201525
cinta de Vinil4CajaCinta vinilit tape 471, de 6,35mm x 32,9 mts, color azul. ( 12 cintas por caja N° de parte 06405Cinta vinilit tape 471, de 6,35mm x 32,9 mts, color azul, caja de 12 rollos. 3 M. $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
31201610
Colas10UnidadCOLA FRÍA EXTRA RÁPIDA, PROFESIONAL DE 1 KILO.Cola fría extra rápida profesional pote de 1 kilo. Agorex. $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31201517
Cinta para empaquetar7RolloFILM PLASTICO DE ENMASCARAR DE 4 MTS X 80 MTS, N° DE PARTE 06751Film plástico de enmascarar de 4 m. x 80 m. 3M. $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.600 $ 250.600
31191501
Papeles de lija35RolloLija de banda 4" x 18", grano 40Lija de banda 4 x 24 pulg., grano 40 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31191501
Papeles de lija35RolloLija de banda 4" x 18", grano 80Lija de banda 4 x 24 pulg., grano 80. Isesa. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31191501
Papeles de lija35RolloLija de banda 4" x 18" grano 220Lija de banda 4 x 24 pulg., grano 220. Isesa. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 1.705.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.064
TOTAL OC $ 2.029.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.