Orden de Compra. Nº2249-273-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-154-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-273-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-154-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-154-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 16506,82
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISA
Razón Social OLGA INELIA SIERRA ROJAS
R.U.T. 4.464.122-4
Sucursal UNISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija2UnidadPliego de lija espuma abrasiva de 115 x 140mm Nº 5, Norton  $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738 $ 1.738
31191501
Papeles de lija4UnidadPliego de lija p/madera Nº36 Norton o equivalente.  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348 $ 348
31191501
Papeles de lija2UnidadPliego de lija en seco Nº 120 Norton  $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474 $ 474
31191501
Papeles de lija2UnidadPliego de lija en seco Nº 1200. Norton  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
31191501
Papeles de lija4UnidadPliego lija p/madera Nº220 Norton  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284 $ 284
31191501
Papeles de lija4UnidadLija metal Nº800, Norton  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148 $ 1.148
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadAdhesivo NO más clavos 250gr, Agorex  $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
31201616
Adhesivos líquidos6UnidadAdhesivo poxipol transparente 10min de 45 grs.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
31211904
Brochas3UnidadBrochas de 4" condor  $ 2.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.667 $ 8.667
44121624
Tijeras1UnidadTijera corte curvo de 10", Mundial o alternativa  $ 13.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.145 $ 13.145
11151702
Hilo de algodón1UnidadRollo de Piola de algodon de 2.5mm x 30 x 100 mts. Corinsa  $ 5.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.306 $ 5.306
27111801
Cintas métricas1UnidadHuincha de medir 7.5 x 1" Marca de calidad.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31191501
Papeles de lija1PliegoLija madera en metros 24" x 45 mts, Nº100. Norton  $ 3.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.166 $ 3.166
31191501
Papeles de lija2PliegoLija al agua azul Nº2000 Norton  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526 $ 526
31191501
Papeles de lija2PliegoLija Bear Tex de 130 x 240mm gris. Norton  $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
31191501
Papeles de lija2PliegoLija esmeril Nº 80, Norton.  $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616 $ 616
31191501
Papeles de lija2PliegoLija espuma abrasiva de 115 x 140mm Nº1. Norton  $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738 $ 1.738
Total Neto $ 86.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.507
TOTAL OC $ 103.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.