Orden de Compra. Nº2249-30-AG26 "Materiales de Oficina para Restauración - Compra ágil: 2249-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-30-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Restauración - Compra ágil: 2249-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 8626
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.549.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta5CajaLAPIZ PASTA CRISTAL AZUL PUNTA FINA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2CajaPEGAMENTO BARRA STIC FIX 8G , CAJA DE 24 UNIDADES o equivalente  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44121612
Cuchillos cartoneros13UnidadCUCHILLO CARTONERO 10-480S  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA CRISTAL SCOTCH ,19MMX20MTS o equivalente   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 45.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.626
TOTAL OC $ 54.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.