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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-30-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina para Restauración - Compra ágil: 2249-22-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
8626 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2026 |
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Proveedor |
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.549.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 5 | Caja | LAPIZ PASTA CRISTAL AZUL PUNTA FINA | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 2 | Caja | PEGAMENTO BARRA STIC FIX 8G , CAJA DE 24 UNIDADES o equivalente | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 13 | Unidad | CUCHILLO CARTONERO 10-480S | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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31201512
| Cinta Transparente | 10 | Unidad | CINTA CRISTAL SCOTCH ,19MMX20MTS o equivalente | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 45.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.626
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$ 54.026
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.