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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-34-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2249-8-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PEPELES TECNICOS, PINCELES, OTROS PAPELES
1.- Coordinar despacho con Oficina Logística del Museo Aeronáutico, atencion Lunes a Viernes.
2.- Despachar total de mercaderías, adjuntando factura |
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Proveniente de Licitación
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2249-8-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
24168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SANTIAGO HNOS LTDA
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R.U.T. |
80.856.100-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas SPRAY 3m Nº77 EN 475 G | 3 | Unidad | Adhesivos de láminas SPRAY 3m Nº77 EN 475 G | SPRAY SUPER 77 MULTIUSO 467gr 3M |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.500
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$ 25.500
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31201505
| Cinta de doble contacto 3m Nº4026 EN 24 MM X 33 MTS. | 3 | Rollo | Cinta de doble contacto 3m Nº4026 EN 24 MM X 33 MTS. | DOBLE CONTACTO GRUESO, ROLLO DE 30m x 2.5 cms DE NACHO 3M |
$ 33.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.700
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$ 101.700
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Total Neto
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$ 127.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.168
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$ 151.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.