Orden de Compra. Nº2249-36-SE19 "PROD. QUÍMICOS RESTAURACIÓN 1"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-36-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra PROD. QUÍMICOS RESTAURACIÓN 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-7-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 84322
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda
Razón Social Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitada
R.U.T. 76.282.454-k
Sucursal Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1TamborDILUYENTE POLIURETANO Diluyente Poliuretano Tambor metalico sellado. valor incluye tambor y despacho Valor por los dos tambores $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
13111061
Resinas de poliuretano3UnidadPOLIURETANO 20 Juegos de POLIURETANO G26500500 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
13111009
Resina de polímero de cristal líquido3UnidadRESINA EPOXICA RESILAM -95 RESINA EPOXICA RESILAM -955 JUEGO RESILAM-95M670330 $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
31201601
Adhesivos químicos3UnidadGELCOAT-S0105 JUEGO DE GELCOAT-01040 AZUL50075 $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
12352310
Siliconas2UnidadCAUCHO DE SILICONA BLANCO CAUCHO SILICONA CEND 10 kilos $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 443.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.322
TOTAL OC $ 528.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.