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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-375-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
1125698 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGENS S.A. |
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Razón Social |
MAGENS S.A.
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R.U.T. |
76.271.597-k |
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Sucursal |
MAGENS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111603 2239-8-LP14
| Alumbrado de la vía pública | 4 | | (1606518 )FAROL - SOLAR 40W LED UNIDAD 1608416 | (1606518) FAROL - SOLAR 40W LED UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.526.991,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.107.964
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$ 6.107.964
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Total Neto
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$ 6.107.964
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Descuento
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$ 183.239
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.125.698
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 7.050.423
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.