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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-375-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-219-R109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-219-R109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
72806,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2009 |
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Proveedor |
ADHEPOX REDIPOX LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ADHEPOX RE
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R.U.T. |
76.412.840-0 |
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Sucursal |
ADHEPOX REDIPOX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 5 | Unidad | JUEGOS DE AERODUX 185 ( 400/80 GR) | JUEGOS DE AERODUX 185 ( 400/80 GR) |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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31201601
| Adhesivos químicos | 10 | Unidad | JUEGOS DE ADHEPUR G-26 (500/500) | JUEGOS DE ADHEPUR G-26 (500/500) |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.070
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$ 168.070
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 10 | Unidad | KG DE CAUCHO SILICONA RTV-20 (1000/GR) | KG DE CAUCHO SILICONA RTV-20 (1000/GR) |
$ 18.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.870
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$ 184.870
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13111009
| Resina de polímero de cristal líquido | 3 | Unidad | FRASCOS DE PEROXIDO MEK 100GR. | FRASCOS DE PEROXIDO MEK 100GR. |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.043
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$ 5.043
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Total Neto
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$ 383.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.807
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$ 456.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.