Orden de Compra. Nº2249-375-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-219-R109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-375-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-219-R109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-219-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 72806,67
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADHEPOX REDIPOX LTDA
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ADHEPOX RE
R.U.T. 76.412.840-0
Sucursal ADHEPOX REDIPOX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos5UnidadJUEGOS DE AERODUX 185 ( 400/80 GR)JUEGOS DE AERODUX 185 ( 400/80 GR) $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31201601
Adhesivos químicos10UnidadJUEGOS DE ADHEPUR G-26 (500/500)JUEGOS DE ADHEPUR G-26 (500/500) $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadKG DE CAUCHO SILICONA RTV-20 (1000/GR)KG DE CAUCHO SILICONA RTV-20 (1000/GR) $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.870 $ 184.870
13111009
Resina de polímero de cristal líquido3UnidadFRASCOS DE PEROXIDO MEK 100GR.FRASCOS DE PEROXIDO MEK 100GR. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
Total Neto $ 383.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.807
TOTAL OC $ 456.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.