|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2249-40-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES F-5 Y BARON DESDE 2249-14-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2249-14-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
127300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-03-2018 |
|
|
|
Proveedor |
pereira2 |
|
Razón Social |
MIGUEL DEL CARMEN PEREIRA UBILLA
|
|
R.U.T. |
6.819.253-6 |
|
Sucursal |
pereira2 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25201512
| Fuselajes de avión | 1 | Global | Servicio de tratamiento anticorrosivo, protección con wash primer, primer y terminaciones de avión BARON. Según especificaciones técnicas adjuntas. | Servicio de tratamiento anticorrosivo, protección con wash primer, primer y terminaciones de avión BARÓN--FECHA DE ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES |
$ 670.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 670.000
|
$ 670.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 670.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.300
|
|
$ 797.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.