Orden de Compra. Nº2249-5-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-2-L112"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-5-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-2-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-2-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 138632,74
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria marsella limitada
Razón Social FERRETERIA MARSELLA LIMITADA
R.U.T. 79.996.420-1
Sucursal ferreteria marsella limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza25CajaCajas de scotch brite 3M, (cajas de 20 pliegos)  $ 15.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.500 $ 386.500
31211904
Brochas40UnidadBrocha de 2" marca de calidad  $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
31211904
Brochas60UnidadBrochas de 1", marca de calidad.  $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.040 $ 38.040
31211904
Brochas50UnidadBrochas de 3" marca de calidad.  $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.050 $ 56.050
42151805
Discos de acabado o pulido60UnidadDisco de lija autoadhesiva grado 360,   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
42151805
Discos de acabado o pulido210UnidadDisco de lija autoadhesiva grado 180   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
42151805
Discos de acabado o pulido610UnidadDisco de lija autoadhesiva grado 240  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.740 $ 81.740
31162204
Remaches completos1000UnidadRemaches pop de 4.8 x 14mm  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31162204
Remaches completos1500UnidadRemaches pop 4.8 x 12mm  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31162204
Remaches completos1500UnidadRemaches pop 3,5 x 12mm  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162204
Remaches completos2000UnidadRemaches pop de 4.0 x 14mm  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162204
Remaches completos1500UnidadRemaches pop de 3.5 x 14mm  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162204
Remaches completos1500UnidadRemaches pop de 3.5 x 12mm  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31191506
Discos abrasivos16UnidadDisco de corte de 4 1/2" diametro para acero de 1mm espesor.  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.736 $ 6.736
31201515
Cintas de papel60RolloMasking tape de 1" marca 3M  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.940 $ 44.940
Total Neto $ 729.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.633
TOTAL OC $ 868.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.