|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2249-6-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-6-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
cancelamos la venta por retencion del 2%. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2249-6-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
4940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANTIAGO HNOS LTDA |
|
Razón Social |
SANTIAGO HNOS LTDA
|
|
R.U.T. |
80.856.100-K |
|
Sucursal |
SANTIAGO HNOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201525
| cinta de Vinil | 10 | Rollo | CINTA SCOTCH PLASTIC TAPE 3M, COLOR AZUL 6,3mm X 32.9m (1/4 IN x 36 YD) | CINTA MASKING AZUL 3M Nº471 6 MM X 32,9 MTS. |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.000
|
$ 26.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.940
|
|
$ 30.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.