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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-69-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones institucionales para Museología -- compra ágil: 2249-66-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2026 |
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Proveedor |
DECOLOR |
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Razón Social |
AGENCIA DECOLOR SPA
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R.U.T. |
78.154.499-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DECOLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | SERVICIO TERMINACIÓN GRAFICA, CONSISTENTE EN:
- 6 PENDONES ROLLER MEDIO, IMPRESOS EN TELA PVC, DE 100 x 200 CM., UNA CARA COLOR, CON SOPORTE MECANISMO ROLLER, CON BOLSO DE TRANSPORTE.
- 3 GIGANTOGRAFÍAS IMPRESAS EN TELA PVC, POR UNA CARA, EN ALTA RESOLUCIÓN, DE 400 x 280 CM. SE CONSIDERÁ IMPRESIÓN CON BOLSILLO ARRIBA Y ABAJO, CON 2 TRAVESAÑOS DE FIERRO REDONDO LISO BARRA DE 10 mm. X 300 cm., EN LOS BOLSILLOS DE ARRIBA Y ABAJO, PARA EL AMARRE. | |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.