Orden de Compra. Nº2249-75-SE22 "Compra de materiales de ferretería DESDE 2249-29-L122"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-75-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería DESDE 2249-29-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-29-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 116783,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fernando goncalves
Razón Social FERNANDO GONCALVES DA COSTA
R.U.T. 14.731.511-2
Sucursal fernando goncalves
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas4GalónPASTA DE PULIR MICROFINA IMPERIAL PASTA DE PULIR MICROFINA IMPERIAL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42151805
Discos de acabado o pulido220UnidadLIJAS CON VELCRO 5", 8 PERFORACIONES, GRANO 80LIJAS CON VELCRO 5, 8 PERFORACIONES, GRANO 80 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42151805
Discos de acabado o pulido220UnidadLIJAS CON VELCRO 5", 8 PERFORACIONES , GRANO 120 LIJAS CON VELCRO 5, 8 PERFORACIONES , GRANO 120 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42151805
Discos de acabado o pulido210UnidadLIJAS CON VELCRO 5", 8 PERFORACIONES, GRANO 180 LIJAS CON VELCRO 5, 8 PERFORACIONES, GRANO 180 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
42151805
Discos de acabado o pulido217UnidadLIJAS CON VELCRO 5",8 PERFORACIONES, GRANO 240 LIJAS CON VELCRO 5,8 PERFORACIONES, GRANO 240 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.650 $ 97.650
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA DE ENMASCARAR -SCOTCH 233---18MMX55M--COLOR VERDE CINTA DE ENMASCARAR -SCOTCH 233---18MMX55M--COLOR VERDE $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA DE ENMASCARAR -SCOTCH 233---48MMX55M--COLOR VERDECINTA DE ENMASCARAR -SCOTCH 233---48MMX55M--COLOR VERDE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 614.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.784
TOTAL OC $ 731.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.