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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-76-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de ferretería DESDE 2249-29-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-29-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
184680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2022 |
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Proveedor |
LOTHUS |
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Razón Social |
JUAN MANUEL AGUAYO GONZÁLEZ
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R.U.T. |
5.579.314-K |
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Sucursal |
LOTHUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102015
| Lámina de plástico | 5 | Caja | FILM PLÁSTICO DE ENMASCARAR, TAMAÑO 4MX80M ( 06751) | Film plástico de enmascar de 4 m x 80 m. |
$ 46.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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31201517
| Cinta para empaquetar | 5 | Caja | SCOTCH PLASTIC TAPE 471 BLUE 3MMX33M | SCOTCH PLASTIC TAPE 471 BLUE 3MMX33M |
$ 59.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.000
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$ 295.000
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31201517
| Cinta para empaquetar | 5 | Caja | SCOTCH PLASTIC TAPE 471 BLUE 6MMX33M | SCOTCH PLASTIC TAPE 471 BLUE 6MMX33M |
$ 89.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 447.000
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$ 447.000
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Total Neto
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$ 972.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.680
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$ 1.156.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.