Orden de Compra. Nº2249-78-AG25 "Compra de materiales de entelado para restauración de aeronaves"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de entelado para restauración de aeronaves
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 428931,08
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AOGparts SPA
Razón Social AERONAUTICAL SUPPLIES SPA
R.U.T. 76.759.017-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AOGparts SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111037
Resina compuesta4GalónPOLY-BRUSH P/N 09-04200POLY-BRUSH P/N 09-04200 $ 168.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.800 $ 672.800
31201601
Adhesivos químicos4UnidadPOLY-TAK CEMENT P/N 09-05000POLY-TAK CEMENT P/N 09-05000 $ 58.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.352 $ 235.352
52121608
Clips para faldillas de mesa100UnidadCESSNA-TYPE FABRIC CLIPS P/N 09-19900CESSNA-TYPE FABRIC CLIPS P/N 09-19900 $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100
31161807
Golillas planas300UnidadWASHERS , PLASTIC, 1/8" I.D X 1/2" P/N 09-19000WASHERS , PLASTIC, 1/8" I.D X 1/2" P/N 09-19000 $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700
31201523
Cinta para de tela6RolloLINEAR PINKED TAPES ( CECONITE 102) 2" , 50 YDS , P/N 09-41120LINEAR PINKED TAPES ( CECONITE 102) 2" , 50 YDS , P/N 09-41120 $ 61.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.596 $ 367.596
31201523
Cinta para de tela4RolloLINEAR PINKED TAPES ( CECONITE 102) 3" , 25 YDS , P/N 09-41135LINEAR PINKED TAPES ( CECONITE 102) 3" , 25 YDS , P/N 09-41135 $ 62.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.784 $ 248.784
31201509
Cinta adhesiva de nilon4RolloCECONITE REINFORCING TAPES , 3/8" width P/N 09-41238CECONITE REINFORCING TAPES , 3/8" width P/N 09-41238 $ 112.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.200 $ 449.200
Total Neto $ 2.257.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.931
TOTAL OC $ 2.686.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.