|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2249-79-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-05-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-45-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2249-45-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-06-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Encuadernación ruben Obreque |
|
Razón Social |
RUBEN OBREQUE BARRA
|
|
R.U.T. |
8.039.197-8 |
|
Sucursal |
Encuadernación ruben Obreque |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 48 | Unidad | Servicio de Empaste de libros y revistas con tapa dura, vinilo de colores según indicaciones de cada título. Revisar más Especificaciones en Requerimientos Técnicos y Otras cláusulas. | empastes en vinilo comleto pegado y cocidos letras doradas en lomo |
$ 6.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 300.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.