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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-81-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEÑALETICAS ADHESIVAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
62109 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRAGA S.P.A |
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Razón Social |
PRAGA SPA
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R.U.T. |
76.216.088-9 |
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Sucursal |
PRAGA S.P.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507 2239-2-LP15
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | | (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
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$ 33.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.000
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$ 337.000
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Total Neto
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$ 337.000
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Descuento
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$ 10.110
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.109
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 388.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.