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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-9-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-3-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2249-3-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
142218,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-02-2013 |
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Proveedor |
109610920 |
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Razón Social |
ELENA CECILIA VERGARA ALVAREZ
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R.U.T. |
5.862.979-0 |
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Sucursal |
109610920 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121001
| Pinturas | 2 | Galón | PINTURA POLIURETANO COLOR ROJO | PINTURA POLIURETANO COLOR ROJO |
$ 68.603,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.206
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$ 137.206
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60121001
| Pinturas | 2 | Galón | PINTURA POLIURETANO COLOR AZUL | PINTURA POLIURETANO COLOR AZUL |
$ 67.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.568
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$ 134.568
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60121001
| Pinturas | 2 | Galón | PINTURA POLIURETANO COLOR CELESTE | PINTURA POLIURETANO COLOR CELESTE . |
$ 67.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.568
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$ 134.568
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60121001
| Pinturas | 1 | Galón | PINTURA POLIURETANO COLOR NEGRO BRILLANTE | PINTURA POLIURETANO COLOR NEGRO BRILLANTE |
$ 62.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.010
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$ 62.010
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60121001
| Pinturas | 5 | Galón | PINTURA POLIURETANO COLOR BLANCO | PINTURA POLIURETANO COLOR BLANCO |
$ 56.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.165
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$ 280.165
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Total Neto
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$ 748.517
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.218
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$ 890.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.