Orden de Compra. Nº2249-95-AG26 "Materiales de Ferretería para restauración de aeronaves -- compra ágil: 2249-113-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-95-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para restauración de aeronaves -- compra ágil: 2249-113-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 76546,63
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guisant SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
R.U.T. 78.258.203-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guisant SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras3UnidadCERRADURA DE SOBREPONER MODELO 2002-30  $ 44.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.447 $ 132.447
31211904
Brochas60UnidadBROCHAS DE 1"  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
31211904
Brochas60UnidadBROCHAS DE 2"  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadADHESIVO DE CONTACTO 60 UNIVERSAL 1 LITRO.  $ 11.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.470 $ 119.470
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadCOLA FRIA AGOREX EXTRA RAPIDA PROFESIONAL 1KILO ( PRENSA 15 MINUTOS)  $ 8.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.390 $ 80.390
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadADHESIVO INSTANTANEO "LA GOTITA" 2 ML.  $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.870 $ 22.870
Total Neto $ 402.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.547
TOTAL OC $ 479.424


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.