Orden de Compra. Nº2251-11036-SE08 "REPARACION TERMO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2251-11036-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2008
Nombre de la Orden de Compra REPARACION TERMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA TECNICA AERONAUTICA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central
Comuna Santiago
Impuesto 48298,38
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hometech S.A.
Razón Social hometech s.a.
R.U.T. 96.581.870-7
Sucursal Hometech S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalREPARACION DE TERMO ELECTRICO MARCA SAIAR MODELO M-300  $ 254.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.202 $ 254.202
Total Neto $ 254.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.298
TOTAL OC $ 302.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.