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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2251-11038-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2251-11017-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
32604 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ |
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Razón Social |
JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
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R.U.T. |
7.119.907-K |
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Sucursal |
JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 120 | Resma | | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA |
$ 1.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.600
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$ 171.600
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Total Neto
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$ 171.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.604
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$ 204.204
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.