Orden de Compra. Nº2251-11038-SE08 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2251-11038-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2251-11017-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA TECNICA AERONAUTICA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central
Comuna Santiago
Impuesto 32604
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Razón Social JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
R.U.T. 7.119.907-K
Sucursal JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora120Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
Total Neto $ 171.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.604
TOTAL OC $ 204.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.