Orden de Compra. Nº2251-32-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2251-17-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2251-32-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2251-17-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA ALIMENTACION DE AVES PERTENECIENTES A LA ESCUELA TECNICA AERONAUTICA. SEGUN PLAN DE COMPRAS ANUAL AÑO 2007.
Proveniente de Licitación 2251-17-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA TECNICA AERONAUTICA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Portales N°3450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central
Comuna -1
Impuesto 27778
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISAIAS SALOMON CONTRERAS SAEZ
R.U.T. 7.263.429-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121602
Alpiste340kilogramoAlpisteALPISTE PARA AVES $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.200 $ 146.200
Total Neto $ 146.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.778
TOTAL OC $ 173.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.