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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2251-33-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-15-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2251-15-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
9082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTRICIDAD GUZMAN |
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Razón Social |
ELECTRICIDAD GUZMAN S A
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R.U.T. |
79.748.470-9 |
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Sucursal |
ELECTRICIDAD GUZMAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121308
| Cajas de toma de corriente | 20 | Unidad | TOMA DE CORRIENTE 250V A.C. TIPO MAGIC (COD. 5180) | |
$ 1.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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26121616
| Cable de telecomunicaciones | 200 | Metro Lineal | CABLE DE TELEFONO 2 PARES 24AWG | |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.400
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$ 15.400
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Total Neto
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$ 47.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.082
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$ 56.882
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.