|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2251-36-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-11-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2251-11-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
157662 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribucion Global |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.100.732-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribucion Global |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121701
| Lápiz pasta | 4 | Caja | LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA | LAPIZ PASTA AZUL MARCA BIC PUNTA MEDIA |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
44121701
| Lápiz pasta | 2 | Caja | LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA | LAPIZ PASTA AZUL MARCA BIC PUNTA FINA |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO MARCA AUCA |
$ 1.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.600
|
$ 27.600
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | Unidad | POST IT Nº 654 | NOTA ADHESIVA 76X76MM MARCA OFFILINE |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
44121708
| Marcadores | 60 | Unidad | MARCADOR PIZARRA TIZA LIQUIDA (5 UNIDADES) | MARCADOR TIZA 5 UNIDADES COLORES SURTIDOS MARCA SHARPIE |
$ 11.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 719.400
|
$ 719.400
|
56121303
| Borradores | 10 | Unidad | BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA | BORRADOR DE PIZARRA ACRÍLICA MARCA TORRE |
$ 380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.800
|
$ 3.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 829.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 157.662
|
|
$ 987.462
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.