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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2251-59-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILMS CONTROL SOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2251-5-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Portales N°3450, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
256500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales N°3450, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
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Razón Social |
IVAN FERNANDO LAMBERT MORAGA
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R.U.T. |
10.444.562-4 |
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Sucursal |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILMS CONTROL SOLAR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | Instalación de films |
$ 1.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350.000
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$ 1.350.000
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Total Neto
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$ 1.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.500
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$ 1.606.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.