Orden de Compra. Nº
2251-70-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2251-24-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2251-70-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2251-24-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA AERONAUTICA. SEGUN PLAN DE COMPRA 2007.
Proveniente de Licitación
2251-24-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA TECNICA AERONAUTICA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda Portales N°3450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Avda Portales N°3450, Estación Central
Comuna
-1
Impuesto
10990,55
Dirección de Envío de la Factura
Avda Portales N°3450, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
89.293.800-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
CORCHETE 23/13-1000 OFFIX
6
Caja
CORCHETE 23/13-1000 OFFIX
CORCHETE 23/13
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
44122104
CLIP 50MM. CJA.50 UDS. FAC.
40
Caja
CLIP 50MM. CJA.50 UDS. FAC.
CLIPS 50MM
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
60121535
GOMA DE BORRAR PLASTICA 526-50 OFFIX
50
Unidad
GOMA DE BORRAR PLASTICA 526-50 OFFIX
GOMA DE BORAR STAEDLER 526/50
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
44122011
CARPETA COLGANTE STANDARD.
100
Unidad
CARPETA COLGANTE STANDARD.
CARPETA COLGANTE
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
44122011
CARPETA FOLDER OFICIO COLOR ROJA-AMARILLA-AZUL-VERDE.
200
Unidad
CARPETA FOLDER OFICIO COLOR ROJA-AMARILLA-AZUL-VERDE.
CARPETA FOLDERS (50 ROJAS, 50 AMARILLAS, 50 AZULES Y 50 VERDE)
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
14111530
POST IT 38 X 51MM (653) OFFIX
20
Unidad
POST IT 38 X 51MM (653) OFFIX
POST IT NOTE 653
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.080
$ 2.080
14111530
POST IT 76 X 76MM. (654) OFFIX
20
Unidad
POST IT 76 X 76MM. (654) OFFIX
POST IT NOTE 654
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
44111521
APRETADOR DOBLECLIP 32MM. 1 1/4.
15
Unidad
APRETADOR DOBLECLIP 32MM. 1 1/4.
APRETADOR METALICO 32MM HAND
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
44121611
PERFORADOR METALICO MEDIANO PAFER
3
Unidad
PERFORADOR METALICO MEDIANO PAFER
PERFORADORAS
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.405
$ 3.405
14111530
LOMO-ARCH.AUT.OF.ANCHO BLANCO PAQ.10 UDS.
40
Juego
LOMO-ARCH.AUT.OF.ANCHO BLANCO PAQ.10 UDS.
LOMO ADHESIVO TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO, COLOR BLANCO.
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
44121705
MINA 0.7MM. GRADO HB KREARTE
50
Tubo
MINA 0.7MM. GRADO HB KREARTE
MINA HB 0.7MM
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
44121705
MINA 0.5MM.GRADO HB KREARTE
30
Tubo
MINA 0.5MM.GRADO HB KREARTE
MINA HB 0.5MM
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
Total Neto
$ 57.845
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.991
TOTAL OC
$ 68.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.