Orden de Compra. Nº2251-70-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2251-24-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2251-70-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2251-24-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA AERONAUTICA. SEGUN PLAN DE COMPRA 2007.
Proveniente de Licitación 2251-24-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA TECNICA AERONAUTICA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Portales N°3450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central
Comuna -1
Impuesto 10990,55
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
CORCHETE 23/13-1000 OFFIX6CajaCORCHETE 23/13-1000 OFFIXCORCHETE 23/13 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44122104
CLIP 50MM. CJA.50 UDS. FAC.40CajaCLIP 50MM. CJA.50 UDS. FAC.CLIPS 50MM $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
60121535
GOMA DE BORRAR PLASTICA 526-50 OFFIX50UnidadGOMA DE BORRAR PLASTICA 526-50 OFFIXGOMA DE BORAR STAEDLER 526/50 $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44122011
CARPETA COLGANTE STANDARD.100UnidadCARPETA COLGANTE STANDARD.CARPETA COLGANTE $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
44122011
CARPETA FOLDER OFICIO COLOR ROJA-AMARILLA-AZUL-VERDE.200UnidadCARPETA FOLDER OFICIO COLOR ROJA-AMARILLA-AZUL-VERDE.CARPETA FOLDERS (50 ROJAS, 50 AMARILLAS, 50 AZULES Y 50 VERDE) $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
14111530
POST IT 38 X 51MM (653) OFFIX20UnidadPOST IT 38 X 51MM (653) OFFIXPOST IT NOTE 653 $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
14111530
POST IT 76 X 76MM. (654) OFFIX20UnidadPOST IT 76 X 76MM. (654) OFFIXPOST IT NOTE 654 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
44111521
APRETADOR DOBLECLIP 32MM. 1 1/4.15UnidadAPRETADOR DOBLECLIP 32MM. 1 1/4.APRETADOR METALICO 32MM HAND $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
44121611
PERFORADOR METALICO MEDIANO PAFER3UnidadPERFORADOR METALICO MEDIANO PAFERPERFORADORAS $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405 $ 3.405
14111530
LOMO-ARCH.AUT.OF.ANCHO BLANCO PAQ.10 UDS.40JuegoLOMO-ARCH.AUT.OF.ANCHO BLANCO PAQ.10 UDS.LOMO ADHESIVO TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO, COLOR BLANCO. $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
44121705
MINA 0.7MM. GRADO HB KREARTE50TuboMINA 0.7MM. GRADO HB KREARTEMINA HB 0.7MM $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44121705
MINA 0.5MM.GRADO HB KREARTE30TuboMINA 0.5MM.GRADO HB KREARTEMINA HB 0.5MM $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 57.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.991
TOTAL OC $ 68.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.