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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2252-2137-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COQ/PROGRMA/IMG/ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2252-131-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
202-0352 TROCAR ESPINAL 21 G X 3 12 DESECHABLE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8531 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2018 |
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Proveedor |
Dipromed S.A. |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Sucursal |
Dipromed S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 50 | Unidad no definida | 202-0352 TROCAR ESPINAL 21 G X 3 1/2 DESECHABLE
| 202-0352 TROCAR ESPINAL 21 G X 3 1/2 DESECHABLE
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$ 898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.900
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$ 44.900
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Total Neto
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$ 44.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.531
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$ 53.431
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.