Orden de Compra. Nº
2252-2390-SE18
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COQ/PROGRMA/IMG/ABRIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2252-2390-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
COQ/PROGRMA/IMG/ABRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-124-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio Varas 360, Providencia
Comuna
Santiago
Impuesto
148600,9
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAQUIR LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T.
78.372.730-7
Sucursal
MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
50
Unidad no definida
205-1565 APOSITO 40 X 50 QUEMADOS
205-1565 APOSITO 40 X 50 QUEMADOS
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.150
$ 44.150
11121802
Algodón
100
Unidad no definida
207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL)
207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL)
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.100
11121802
Algodón
200
Unidad no definida
207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON)
207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON)
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.800
$ 139.800
11121802
Algodón
100
Unidad no definida
207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON)
207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON)
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
11121802
Algodón
50
Unidad no definida
207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON)
207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON)
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.650
$ 27.650
11121802
Algodón
60
Unidad no definida
207-0112 VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON)
207-0112 VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON)
$ 911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.660
$ 54.660
11121802
Algodón
50
Unidad no definida
207-0117 COMPRESA TRANSPLANTE X 10UNIDADES
207-0117 COMPRESA TRANSPLANTE X 10UNIDADES
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.500
$ 104.500
11121802
Algodón
1900
Unidad no definida
207-0130 TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA/BOLSA 5 UNIDADES
207-0130 TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA/BOLSA 5 UNIDADES
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.900
$ 267.900
11121802
Algodón
800
Unidad no definida
207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS)
207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS)
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.400
$ 90.400
11121802
Algodón
50
Unidad no definida
207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS)
207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS)
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.350
$ 27.350
Total Neto
$ 782.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 148.601
TOTAL OC
$ 930.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.