Orden de Compra. Nº2252-2390-SE18 "COQ/PROGRMA/IMG/ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-2390-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COQ/PROGRMA/IMG/ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-124-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 148600,9
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón50Unidad no definida205-1565 APOSITO 40 X 50 QUEMADOS 205-1565 APOSITO 40 X 50 QUEMADOS $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.150 $ 44.150
11121802
Algodón100Unidad no definida207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL) 207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL) $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
11121802
Algodón200Unidad no definida207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) 207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
11121802
Algodón100Unidad no definida207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) 207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
11121802
Algodón50Unidad no definida207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON) 207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON) $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
11121802
Algodón60Unidad no definida207-0112 VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON) 207-0112 VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON) $ 911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.660 $ 54.660
11121802
Algodón50Unidad no definida207-0117 COMPRESA TRANSPLANTE X 10UNIDADES 207-0117 COMPRESA TRANSPLANTE X 10UNIDADES $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500
11121802
Algodón1900Unidad no definida207-0130 TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA/BOLSA 5 UNIDADES 207-0130 TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA/BOLSA 5 UNIDADES $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.900 $ 267.900
11121802
Algodón800Unidad no definida207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) 207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.400
11121802
Algodón50Unidad no definida207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) 207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
Total Neto $ 782.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.601
TOTAL OC $ 930.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.