Orden de Compra. Nº
2252-24-SE17
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JCA/PROGRAMA/QUIMICO/ENERO
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2252-24-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
JCA/PROGRAMA/QUIMICO/ENERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-212-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 6090 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio Varas 360, Providencia
Comuna
Santiago
Impuesto
187664,71
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grifols Chile S.A.
Razón Social
GRIFOLS CHILE S A
R.U.T.
96.582.310-7
Sucursal
Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
4
Unidad no definida
209-0055 - DIANAGEL COOMBS
209-0055 - DIANAGEL COOMBS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
30201902
Unidades de laboratorio
3
Unidad no definida
209-0824 - ANTI-HUMAN GLOBULIN MONOTYPE
209-0824 - ANTI-HUMAN GLOBULIN MONOTYPE
$ 7.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.913
$ 23.913
30201902
Unidades de laboratorio
6
Unidad no definida
205-1412 - SUERO ANTI-D MONO-TYPE
205-1412 SUERO ANTI-D MONO-TYPE
$ 6.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.260
$ 40.260
30201902
Unidades de laboratorio
2
Unidad no definida
205-0198 - SERIGRUP DIANA AB REF.213659
205-0198 cod 213659 serigrup diana A1B
$ 26.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.100
$ 52.100
30201902
Unidades de laboratorio
10
Unidad no definida
209-0054 - DIANASOL 2 ( 2 X 100 ML )
209-0054 - DIANASOL 2 ( 2 X 100 ML )
$ 26.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.050
$ 269.050
30201902
Unidades de laboratorio
1
Unidad no definida
205-0199 - DIANA GEL ABO/RH(2D)
205-0199 - DIANA GEL ABO/RH(2D)
$ 95.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.969
$ 95.969
30201902
Unidades de laboratorio
2
Unidad no definida
209-0056 - SERASCAN DIANA I-II 2 X10 ML
209-0056 - SERASCAN DIANA 2 X10 ML cod 210204
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Unidad no definida
209-0060 - DIANA GEL NEONATAL
209-0060 - DIANA GEL NEONATAL
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Unidad no definida
209-0762 - IDENTISERA DIANA REF 210210 (PANEL DE IDENTIFICACIÓN)
209-0762 - IDENTISERA DIANA REF 210210 (PANEL DE IDENTIFICACIÓN)
$ 96.417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.417
$ 96.417
Total Neto
$ 987.709
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 187.665
TOTAL OC
$ 1.175.374
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.