Orden de Compra. Nº2252-2968-SE19 "HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/MARZO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-2968-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/MARZO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-341-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 342095
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121708
Bolsas higiénicas1Unidad no definida703-0008 BOLSA PREPICADA 35 X 50 /ROLLO /ROLLO 703-0008 BOLSA PREPICADA 35 X 50 /ROLLO /ROLLO $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
47121708
Bolsas higiénicas2000Unidad no definida703-0007 BOLSA PREPICADA 10 X 15 /BOLSA /PAQUETE 1000 BOLSAS 703-0007 BOLSA PREPICADA 10 X 15 /BOLSA /PAQUETE 1000 BOLSAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47121708
Bolsas higiénicas3800Unidad no definida703-0003 BOLSA TRANSPARENTE 95 X 95 X 0,10 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS 703-0003 BOLSA TRANSPARENTE 95 X 95 X 0,10 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.000 $ 1.102.000
47121708
Bolsas higiénicas8Unidad no definida703-0013 BOLSA PREPICADA 50 X 70 /ROLLO /ROLLO 703-0013 BOLSA PREPICADA 50 X 70 /ROLLO /ROLLO $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
47121708
Bolsas higiénicas3Unidad no definida703-0012 BOLSA PREPICADA 40 X 50 /ROLLO /ROLLO 703-0012 BOLSA PREPICADA 40 X 50 /ROLLO /ROLLO $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
47121708
Bolsas higiénicas9Unidad no definida703-0009 BOLSA PREPICADA 30 X 40 /ROLLO /ROLLO BOLSAS PREPICADAS 30 CM X 40 CM, ROLLO 10 KILOS $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
Total Neto $ 1.800.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.095
TOTAL OC $ 2.142.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.