Orden de Compra. Nº2252-3145-SE09 "VG/Insumos de Oficina DESDE 2252-267-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-3145-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra VG/Insumos de Oficina DESDE 2252-267-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-267-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 9351,42
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCuaderno Corriente 100 Hojas Matematica   $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
14111610
Cartulina10UnidadCartulina de Colores (Rojo, Amarillo, Naranja)   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
31201603
Gomas30UnidadDedo de Goma  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFunda Plastica Carta   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44112001
Libretas de direcciones6UnidadLibro de Actas 200 hojas Cuadriculado   $ 1.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.806 $ 10.806
44112001
Libretas de direcciones2UnidadLibro de Actas 400 Hojas Libro de Actas 400 Hojas $ 2.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.836 $ 5.836
44121613
Saca corchetes2UnidadSacacorchetes de pinza tipo MariposaSacacorchetes de pinza tipo Mariposa $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346 $ 346
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTampon GomaTampon Goma $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTinta Tampon Goma (Negro-Azul) 50ccTinta Tampon Goma (Negro-Azul) 50cc $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
Total Neto $ 49.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.351
TOTAL OC $ 58.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.