Orden de Compra. Nº
2252-3145-SE09
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VG/Insumos de Oficina DESDE 2252-267-L109
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2252-3145-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
VG/Insumos de Oficina DESDE 2252-267-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-267-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio Varas 360, Providencia
Comuna
Santiago
Impuesto
9351,42
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
Cuaderno Corriente 100 Hojas Matematica
$ 348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
14111610
Cartulina
10
Unidad
Cartulina de Colores (Rojo, Amarillo, Naranja)
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 680
31201603
Gomas
30
Unidad
Dedo de Goma
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad
Funda Plastica Carta
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44112001
Libretas de direcciones
6
Unidad
Libro de Actas 200 hojas Cuadriculado
$ 1.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.806
$ 10.806
44112001
Libretas de direcciones
2
Unidad
Libro de Actas 400 Hojas
Libro de Actas 400 Hojas
$ 2.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.836
$ 5.836
44121613
Saca corchetes
2
Unidad
Sacacorchetes de pinza tipo Mariposa
Sacacorchetes de pinza tipo Mariposa
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346
$ 346
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
Tampon Goma
Tampon Goma
$ 694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.940
$ 6.940
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
Tinta Tampon Goma (Negro-Azul) 50cc
Tinta Tampon Goma (Negro-Azul) 50cc
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
Total Neto
$ 49.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.351
TOTAL OC
$ 58.569
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.