Orden de Compra. Nº2252-3610-SE14 "NFC/PROGRAMA ALIMENTACION JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-3610-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2014
Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA ALIMENTACION JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-285-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 36480
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2014
TítuloDescripción
Calendario Fiambre HLCM
Perecibles Pacientes JUNIO 2014
Fiambres Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Cantidad Caracteristica
Jamon  Pechuga Pavo Asada kg       1             1             1             1             4  
Queso Mantecoso  (x 72 laminas) kg   3             3             3             3             3   15  
Perecibles Funcionarios JUNIO 2014
Fiambres Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Cantidad Caracteristica
Queso Mantecoso  (x 72 laminas) kg   3             3             3             3             3   15  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA
R.U.T. 76.102.347-0
Sucursal SOLO FRESCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural30Unidad no definida701-0146 Queso Mantecoso (x 72 laminas) 701-0146 Queso Mantecoso (x 72 laminas) $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.480
TOTAL OC $ 228.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.