Orden de Compra. Nº2252-384-SE19 "MPO/COMPRA FUERA DE PROGRAMA/IMG/ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-384-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MPO/COMPRA FUERA DE PROGRAMA/IMG/ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-139-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 54672,5
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante25Unidad205-0659 MANGA INCOLORA 20*0,008 MANGA PLASTICA INCOLORA 20 CM X 0,08 CM, KILO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.750
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante20Unidad206-0246 MANGA PLASTICA NARANJA 20*0,008*KG MANGA PLASTICA NARANJA 20 CM X 0,08 CM, KILO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante25Unidad206-0245 MANGA PLASTICA NARANJA 30 CM X 0,08 CM, KILOMANGA PLASTICA NARANJA 30 CM X 0,08 CM, KILO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 287.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.672
TOTAL OC $ 342.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.