Orden de Compra. Nº2252-4016-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-477-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-4016-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-477-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-477-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 25066,7
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas100UnidadFosforos Tipo Copihue x 50 UndFosforos Tipo Copihue x 50 Und $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.210
42132202
Dediles50UnidadGUANTES "7" GAMUZADOS DOMESTICOS M/LARGA M  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.050 $ 35.050
42132202
Dediles50UnidadGuantes 7.1/2 gamuzados domesticos m/larga M  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.050 $ 35.050
47131618
Mopas húmedas100UnidadTRAPEROS ALGODON SIMPLE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131615
Escobillones2UnidadEscoba rama  $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadDETERGENTE VIM LIQUIDO (VIRGINIA)  $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.756 $ 12.756
Total Neto $ 131.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.067
TOTAL OC $ 156.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.