Orden de Compra. Nº2252-4105-SE11 "JL_Prog.Agosto [IMG] item 224005[2252-221-lp10]"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-4105-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2011
Nombre de la Orden de Compra JL_Prog.Agosto [IMG] item 224005[2252-221-lp10]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-221-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 115377,5
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa350Unidad no definidaMariposas p/hemocultivos G23  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250
42181702
Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiog10000Unidad no definidaElectrodos pediatricos desechables 3m  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Agujas de fístula2000Unidad no definidaAguja Desechable 18G x 1 1/2G  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Agujas de fístula400Unidad no definidaAguja Desechable 27G x 1/2G  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Agujas de fístula3000Unidad no definidaAguja Desechable 23G x 1G  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 607.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.378
TOTAL OC $ 722.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.