Orden de Compra. Nº2252-4498-SE18 "NFC/PROGRAMA/ECONOMATO/JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-4498-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/ECONOMATO/JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-150-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Forma de pago: Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 150670
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos9400Unidad703-0455 ENVASE TERMICO MARMITA UD 703-0455 ENVASE TERMICO MARMITA UD $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.000 $ 752.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000Unidad703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA 703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad703-0197 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES 703-0197 BOMBILLA PLASTICA CON CODO /BOMBILLA/PAQUETE 1000 BOMBILLAS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.000
Total Neto $ 793.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.670
TOTAL OC $ 943.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.