|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2252-495-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CO_PROG FARMA FEB (329-le13) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2252-329-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
75240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-02-2014 |
|
|
|
Proveedor |
BESTPHARMA S A |
|
Razón Social |
BESTPHARMA S A
|
|
R.U.T. |
96.519.830-k |
|
Sucursal |
BESTPHARMA S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51212101
| Fluoruros de sodio | 12000 | Unidad no definida | 116-0035 SODIO CLORURO 0.9% AMPOLLA 5 ML
| 116-0035 Sodio cloruro 0.9% 5 ml .Cajas x 50
|
$ 33,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 396.000
|
$ 396.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 396.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.240
|
|
$ 471.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.