Orden de Compra. Nº2252-5014-SE18 "MPO/COMPRA FUERA DE PROGRAMA/JUNIO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-5014-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MPO/COMPRA FUERA DE PROGRAMA/JUNIO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-124-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 33926,4
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón300Unidad no definida207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) 207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
11121802
Algodón100Unidad no definida207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON) 207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON) $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
11121802
Algodón60Unidad no definida 207-0112 - VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON)207-0112 - VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON) $ 911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.660 $ 54.660
11121802
Algodón100Unidad no definida207-0122 - GASA TAPONAM. AMIGD. TAM. GRANDE207-0122 - GASA TAPONAM. AMIGD. TAM. GRANDE $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
Total Neto $ 178.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.926
TOTAL OC $ 212.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.