Orden de Compra. Nº2252-5179-SE12 "EZ_Prog.Sept.(3 meses) Insumos Clinicos (221-LP10)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-5179-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2012
Nombre de la Orden de Compra EZ_Prog.Sept.(3 meses) Insumos Clinicos (221-LP10)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-221-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 220301,2
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2012
TítuloDescripción
DESPACHOS DIFERIDOS

EST ORDEN TIENE QUE SER ENVIADA EN 3 DESPACHOS (3 MESES).

PRIMER DESPACHO EL DÍA 28/08/2012

SEGUNDO DESPACHO EL DÍA 27/09/2012

TERCER DESPACHO EL DÍA 28/10/2012

ESTAS TIENEN QUE DIVIDIR EN 3 PARTES IGUALES , SI LLEGAN DESPACHAR LA TOTALIDAD EN UNA FACTURA ESTA SERA RECHAZADA , TIENEN QUE CUMPLIR CON LAS FECHAS INDICADAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas10000Unidad no definida206-0026 Aguja Desechable 19G x 1 1/2G 206-0026 Aguja Desechable 19G x 1 1/2G $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42142523
Agujas hipodérmicas10000Unidad no definida206-0027 Aguja Desechable 21G x 1G 206-0027 Aguja Desechable 21G x 1G $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42142523
Agujas hipodérmicas10000Unidad no definida206-0029 Aguja Desechable 23G x 1G 206-0029 Aguja Desechable 23G x 1G $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42181703
Comprobadores de cables, electrodos o unidades de 8000Unidad no definida210-0323 Electrodos Desechables 3M CD-2228 210-0323 Electrodos Desechables 3M CD-2228 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
42181703
Comprobadores de cables, electrodos o unidades de 8000Unidad no definida210-0004 Electrodos Desechables 3M CD-2248 210-0004 Electrodos Desechables 3M CD-2248 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras40Unidad no definida206-0267 Opsite Post-Op de 15,5x8,5cm. X 50 ud. 206-0267 Opsite Post-Op de 15,5x8,5cm. X 50 ud. $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
Total Neto $ 1.159.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.301
TOTAL OC $ 1.379.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.